UNIT YANG DIAUDIT : UKM P2. No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. Audit internal Manajemen Keuangan merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja. Template LED S2 Versi. 1. Menentukan unit kerja yang akan di audit. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL. 7. (0261) 202114. 1972123119 97031038Panduan AMI. 4. Instrumen Wawancara Dan Daftar Tilik KAK. REKOMENDASI AUDIT DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AMBARAWA. Format Daftar Tilik Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan. Petugas menentukan tingkat kepatuhan petugas dengan 7 menghitung total jawaban (Ya/Tidak/Tidak Berlaku) sesuai proses yang diamati selama pemantauan. 1. Revisi :. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. kapus observasi pj sarpras KRITERIA AUDIT AUDITEE ( NAMA) ADMEN SUGIARTI Mini lokakarya bulanan METODE DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) OBSERVASI. Tabel MMD. DAFTAR TILIK EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. Format Instrumen Kajibanding mutu Admen 2021. Kak Audit Internal Admen September 2019. Berbagai mekanisme. doc. Maksud tujuan dan ruang lingkup audit 3. fNo Daftar Pertanyaan Komentar. Petugas memberikan tanda centang ( √) di kolom daftar 6 tilik yang tersedia. SOP Audit Internal PKM Walenrang Dian. A. Nama Dokumen : Daftar Tilik Standar Pembelajaran b. 1 daftar tilik Sesuai 78,6 % Penyimpanan Obat. Tujuan Khusus :Daftar Tilik Audit (Admen) Alvin CintaDamai. 4. A. Dokumen ini juga dilengkapi dengan contoh format dan formulir yang. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Audit Internal Rawat Inap. UNIT : BP UMUM. 1. 4. 27. Audit di Puskesmas: a). Yuliana Wati. Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan. 3. pelanggan. Uploaded by: Alvin CintaDamai. Lompat ke Halaman . melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan. Checklist Audit Puskesmas Tanjung Balai. 01. SPO AUDIT INTERNAL . Daftar Tilik Uraian Tugas Penanggung Jawab Program p2 Tb. Raya Kedungdung No. Muhammad Anton A. a. Daftar Tilik ( Penggunaan APD di lab dan Penggunaan APD ) VI. doc. Lembar Kerja audit : surat tugas, jadwal audit, rencana audit internal, daftar. Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. (1) LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2016. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. perbaikan mutu dan kinerja (koreksi, tindakan korektif, tindakan preventif) 11 Apakah adaNotulen rapat adanya inovasi. Ceklist Admen 2018 (1) Ceklist Admen 2018 (1) Santie Luph Zee. UNIT YANG DI AUDIT POKJA Unit List Masalah 1. Riri Dessy Ria Sylviani. Lokakarya Mini Lintas Sektor. 4. Skoring Mutu. 1. UPTD INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT. Sop Kegiatan Ups - Rs. 1. 8. 2. Audit Internal Admen k3 Des 2020. Home (current). Jl. anonimusingkeun. Instrumen Wawancara Dan Daftar Tilik KAK. kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini. NAMA PETUGAS : dr. Auditor menggunakan daftar tilik sebagai instrument audit, audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik yang ada. Format Daftar Tilik Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan. Daftar Tilik Seluruhnya October 2022 92. pdf. 3. DAFTAR TILIK. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 152 tayangan 5 halaman. : 440/ /ADMEN/SOP/ /2018 Dokumen DAFTAR No. ROSA PRIMINITA NIP. Diunggah oleh. 1. AUDIT UKM (1). Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit. Panduan observasi c. ThemySuteja. A. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Riri Dessy Ria Sylviani. kebutuhan tenaga NO PERTANYAAN STANDAR sesuai Tidak. KERANGKA ACUAN KEGIATAN PANCORAN. datang. Wijaya III Blok. FAKTA LAPANGAN NO DAFTAR PERTANYAAN YA TIDAK 1 Terdapat prosedur pendaftaran 2 Tersedia alur pendaftaran 3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur pendaftaran 4 Tersedia SOP Penilaian. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: a. 5. Dokumentasi. 2. RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL. 4 ep 1 SOP alur pelayanan pasien tidak ada hanya ada poester alur pelayanan perbaikan 15 juni 2020. Bookmark. Check list d. MAR. DAFTAR TILIK Menilai Kepuasan Pelanggan . OUTLINE ELEMEN PENILAIAN. 3. 3 SOP PERTEMUAN RTM. Daftar Tilik Audit Internal. Our Company. Auditor : Auditee : Unit : Bagian Kepegawaian Tanggal : Kegiatan/proses yang akan diaudit : a. 24 SOP. Instrumen Wawancara Dan Daftar Tilik KAK. Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun. 1. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. RAWAT INAP DAN GIZI. DAFTAR TILIK DAN KONSELING GIZI. Words: 4,585; Pages: 7; Preview; Full text;. 2b. Uploaded by ANINI ARNI. PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS TAHUN 2019. Nur Yuniar FA. 4. Format Daftar Tilik Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan. baixardoc. 1. UPTD PUSKESMAS TAHUN. DES PEB JAN. Kuesioner untuk wawancaraKuesioner untuk wawancara b. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: File sk, pedoman, panduan, kak, sop, & Menurut sukrisno agoes 2004221 internal audit. instrument-audit-internal-kia-kbxls. Rujukan pelaksanaan audit internal daftar puskesmas no kode terbitan no. Wahyu Pangestu. b. Audit Internal TB Paru PKm. daftar tilik audit internal blud puskesmas teppo program : administrasi dan manajemen sasaran audit : ka puskesmas,penanggung jawab admen unit kerja : tata usaha fakta no indikator tidak temuan rekomendasi ada ada a. email : sumedangselatan@gmail. yusup. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Yuliana Wati. input 1 dasar hukum a. Daftar Tilik Admen. 1. Daftar tilik harus mudah dipahami 3. 1 (Daftar Inventaris April minggu I 2016 September Minggu I Wawancara Pemeliharaan Saranasarana dan medis dan non medis) 2016 observasi Prasarana Kesehatanprasarana 2. Apakah Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam checklist/daftar tilik dan melaporkan kepada Ketua tim Audit? Apakah Auditor menghitung dan merekap hasil audit dengan rumus compliance rate? Apakah Auditor memberikan rekomendasi berupa tindakan perbaikan kepada auditee? Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: a. HASIL OBSERVASI NO. Ari Sundari Achun. Abdul Anas. 1 – pendaftaran. Ita Lwk. Jadwal Audit Internal Unit Kerja Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop Des yang di Audit ADMEN Kontrak Perbaikan Sarana dan dengan pihak Mutu Kinerja Prasarana ke 3 Puskesmas Puskesmas UKM KIA Gizi Promkes UKP Pendaftaran Farmasi Lab Tim Audit Tim 1: Tim 1: Tim 1: - Ary M. Oleh Admin Pada Agustus 24, 2022 daftar tilik audit internal admen - Selamat datang di web kami. Daftar Pertanyaan Audit. 355823779-DAFTAR-TILIK-AUDIT-ADMEN-docx. PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : administrasi dan manajemen sasaran audit : proses perencanaan puskesmas unit kerja : tata usaha. Indah Sanjaya. 39 SOP audit internal. SPO TINJAUAN MANAJEMEN. input 1. Contoh. 3 instrumen Audit. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Download daftar tilik audit (admen). Didik Sudiarso,SKM. 4 Ep 2. 1. 4. Instrumen Audit Internal Puskesmas. yusup. Save Save daftar tilik Admen. 197205052002122011 1.